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东川监狱召开2023年度审计工作推进会

时间:2023-02-27 文章来源:青海司法行政网 作者:佚名

  

  

  为进一步加强监狱内部审计工作,推进审计工作成果的转化运用,发挥审计工作监督职能,提高财务人员预算管理和基础工作水平,促进领导干部公正廉洁履职。2月21日,东川监狱召开2023年度审计工作推进会,会议由党委委员、纪委书记颜生主持,监狱领导、涉及财务、工程建设、招标采购、监督的相关部门负责人参加。

  

  会上,纪委书记颜生领学了习近平总书记关于审计工作的重要指示和论述;审计科科长庞浙蓉对近年来内部审计发现的典型问题给予通报,并进行了客观深入的分析。

  监狱党委书记、政委苟廷长在讲话中要求,一要提高政治站位,聚焦重点工作,充分发挥审计监督“利器”作用。2023年,监狱内部审计工作面对新形势,新任务,要全面贯彻党的二十大精神,解放思想、与时俱进、创新审计理念、及时揭示和反映监狱在经济领域的新情况和新问题。要深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,审计工作要坚持服务大局,忠实履行职责,充分发挥审计利剑作用,聚焦监狱重点领域,不断增强内部控制和整改时效,“补短板”“堵漏洞”,促进监狱内部涉及经济领域的各层级民警干部“知风险”“防未病”。二要明确职责,压实责任,把审计计划内的各项任务落到实处。加强党对内部审计的组织领导,聚焦重点,加强对监狱重大项目资金使用、内部控制制度的落实、“三重一大”执行情况等关键领域的审计,不断健全监狱工作制度机制,增强内部控制制度的落实和整改时效,防范化解风险。三要严肃财经纪律、聚焦制度落实,以规范的财务行为保障监狱工作有序运行。监狱各部门要深刻认识严肃财经纪律的重要性,牢固树立依法管理和使用国有资金的理念,及时发现和纠正问题,注重从源头上加强廉政风险防控管理。要加强对内部审计发现的典型问题的学习,以案为鉴,举一反三,严格遵守国家法律法规、财经纪律、监狱内部控制制度要求。增强维护财经纪律的自觉性,规范经济行为、规范廉洁执法,引领监狱审计工作再上新台阶。

  


原文链接:http://sft.qinghai.gov.cn/pub/qhsfxzw/sfxzyw/jygl/202302/t20230222_100623.html
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